①買(mǎi)東西假設(shè)售價(jià)100。納稅13%增值稅。 貸銀行存款113。 借存貨100。 借應(yīng)交稅費(fèi)13。 已經(jīng)把稅錢(qián)給了供應(yīng)商。 ②賣(mài)出去。 然后貸存貨100。 借營(yíng)業(yè)成本100。 貸營(yíng)業(yè)收入150。 然后150?13%=貸方銷(xiāo)項(xiàng)稅19.5元。 借銀行存款150?銷(xiāo)項(xiàng)稅19.5=169.5元。》 借方稅費(fèi)13。貸方19.5。余額貸方6.5。 貸銀行存款6.5。借應(yīng)交稅費(fèi)6.5。結(jié)束。 所以只繳納了6.5元增值稅。
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答是的,如果你們是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的
2024 01/13 20:19
84785006
2024 01/13 20:20
小規(guī)模收入??征收率,
夏春燕老師
2024 01/13 20:20
100的成本賣(mài)出去150,那么對(duì)應(yīng)的增值稅就6.5
84785006
2024 01/13 20:22
正常一次買(mǎi)賣(mài)應(yīng)該是這么納稅把。因?yàn)樵蹧](méi)有實(shí)物經(jīng)驗(yàn)
夏春燕老師
2024 01/13 20:22
如果是小規(guī)模納稅人對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng),就不可以抵扣
夏春燕老師
2024 01/13 20:23
那100元的成本,賣(mài)出去150,應(yīng)該交的稅就是150乘以3%
84785006
2024 01/13 20:23
小規(guī)模是不含稅的收入??征收率。
夏春燕老師
2024 01/13 20:24
是的,不含稅的金額
84785006
2024 01/13 20:24
咱們還是一般納稅人。一個(gè)買(mǎi)賣(mài)過(guò)程就是那么回事的。應(yīng)該沒(méi)錯(cuò)吧。
夏春燕老師
2024 01/13 20:25
是的,就是你上面的過(guò)程,只要取得的發(fā)票是專(zhuān)票才可以抵扣
84785006
2024 01/13 20:29
借銀行存款169.5元。
貸營(yíng)業(yè)收入150
貸方應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅19.5元?!安挥枚?jí)明細(xì)科目?!?這是小規(guī)模。
貸銀行存款19.5。
借應(yīng)交稅費(fèi)19.5
夏春燕老師
2024 01/13 20:33
小規(guī)模
借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84785006
2024 01/13 20:35
Ok
習(xí)慣寫(xiě)成報(bào)表項(xiàng)目了。哈哈哈
84785006
2024 01/13 20:35
行了。知道了。
夏春燕老師
2024 01/13 20:36
好的,你明白就可以
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- 老師 我們是一般納稅人 平時(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí) 借 應(yīng)收賬款113 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額13 收到發(fā)票時(shí) 借 成本 50 借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額6.5 貸 銀行 56.5 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額 借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額6.5 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證稅額 6.5 借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 6.5 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 6.5 繳納時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 6.5 貸 銀行 6.5 然后同事教我說(shuō)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)都不管 方便核對(duì) 年底的時(shí)候再來(lái)結(jié)轉(zhuǎn) 請(qǐng)問(wèn)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢 213
- 老師,都說(shuō)增值稅是價(jià)位稅,企業(yè)沒(méi)有實(shí)際承擔(dān)。進(jìn)100,繳稅13,銷(xiāo)售150,交稅19.5。到這里這么理解呢? 1.是說(shuō)19.5-13=6.5元是企業(yè)實(shí)際繳納的增值稅。但是企業(yè)算好賺的利潤(rùn)超過(guò)增值稅,把6.5加價(jià)到商品賣(mài)價(jià)。還是這么分解最終企業(yè)繳納增值稅僅是占用企業(yè)資金流而不是實(shí)際稅負(fù)承擔(dān)者 2還得購(gòu)買(mǎi)方出了19.5元,覆蓋了企業(yè)購(gòu)買(mǎi)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)13,和現(xiàn)在差額的6.5元,等于實(shí)際0交增值稅? 1和2哪個(gè)理解對(duì) 894
- 老師 借建筑安裝100和稅費(fèi)13 貸銀行100 應(yīng)付款13 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)成本100 應(yīng)交稅費(fèi)13 貸方用什么科目 183
- 產(chǎn)品出廠價(jià)100,并以此確認(rèn)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅; 借:應(yīng)收賬款 113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 銷(xiāo)項(xiàng)稅 13 后收到客戶(hù)付款150元,差價(jià)全給業(yè)務(wù)員 借:銀行存款 150 貸:應(yīng)收賬款 113 其他應(yīng)付款 37 借:銀行存款 150 銷(xiāo)售費(fèi)用 -37 貸:應(yīng)收賬款 113 請(qǐng)問(wèn),以上兩個(gè)處理哪個(gè)更合適呢 471
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