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問題已解決
老師好:請(qǐng)問增值稅留抵抵欠的申報(bào)表及會(huì)計(jì)分錄怎么填寫
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速問速答借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
填附表2第21行
2024 01/13 14:52
84784960
2024 01/13 14:54
我這是抵的預(yù)繳增值稅,那附表4第4列銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款本期發(fā)生額要填嗎?
家權(quán)老師
2024 01/13 14:57
這個(gè)是抵以前欠繳的增值稅
84784960
2024 01/13 14:57
意思是不用填了
家權(quán)老師
2024 01/13 14:59
不需要填其他報(bào)表的
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