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老師,當月進項留底是不是記入應交稅費-增值稅留底稅額

84785001| 提問時間:01/13 13:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以的,可以做這個的,一般都是在轉(zhuǎn)出未交增值稅或是未交增值稅借方有余額就可以了。
01/13 13:43
84785001
01/13 14:32
這種免稅計算抵扣的怎么做賬,我們給供應商確實是按發(fā)票這個金額付的,進項稅免稅計算抵扣,那庫存怎么入
郭老師
01/13 14:35
你好,如果對方是自產(chǎn)自消的89,000×9%這個手就是你允許抵扣的,然后你的入庫金額就等于89,000減去這個稅額
84785001
01/13 14:52
老師,如果當月是留底,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是在貸方還是在借方?
郭老師
01/13 14:55
你好,借方余額借方余額
84785001
01/13 16:35
你好老師,銷售收入月末結轉(zhuǎn)成本,后面附什么單據(jù)?
郭老師
01/13 16:37
你銷售的是什么產(chǎn)品的話可以用出庫單
84785001
01/13 16:52
出庫單上的單價是?
郭老師
01/13 16:53
你好,這個是你入庫的單價,可以是加權平均單價,也可以是先進先出的。
84785001
01/13 19:45
這個出庫單不是銷售出庫單?
郭老師
01/13 19:58
不是啊 你購入80 出庫80 你要是按銷售價格100 出現(xiàn)負數(shù)了不是嗎
84785001
01/13 20:02
這兩出庫單不是一回事對吧
郭老師
01/13 20:06
你還有多少個出庫單? 你們單位都有什么程序
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