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資產(chǎn)負債表的未分配利潤取數(shù)于科目余額表的哪個數(shù)?
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速問速答未分配利潤期末余額加本年利潤
01/13 12:14
84785010
01/13 14:25
謝謝郭老師,申報表申報錯了賬作廢重新申報,運費原因填什么呢
郭老師
01/13 14:26
你好,作廢原因,填寫申報錯誤更正。
84785010
01/13 14:32
好的,請問郭老師,零售小規(guī)模企業(yè)一年都沒有收入和購進貨物,一直0申報,賬戶也沒有錢用,每個月都計提一個員工工資,然后現(xiàn)金付。如果我補做23年10月夠進一批貨,然后再賣出收現(xiàn)金做無票收入可以嗎?購進的貨做暫估成本,24年1月補開購進發(fā)票這樣處理可以?
郭老師
01/13 14:37
可以的,可以這么做的
84785010
01/13 14:48
購進沒有發(fā)票,賬務(wù)處理怎么做分錄呢?24年1月補開發(fā)票回來又要做什么處理呢?
郭老師
01/13 14:52
借庫存商品貸銀行存款,
借應(yīng)付賬款貸庫存商品,借庫存商品貸應(yīng)付賬款。
84785010
01/13 15:21
那稅務(wù)申報上需要做什么處理嗎?做23年的企業(yè)所得稅年度申報時候需要調(diào)整嗎?
郭老師
01/13 15:24
2023年你結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?
84785010
01/13 15:27
結(jié)轉(zhuǎn)了哦,不能結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
郭老師
01/13 15:28
可以結(jié)轉(zhuǎn)的呀,暫估和發(fā)票一樣的,賬上不用調(diào)整,匯算清繳也不需要調(diào)
84785010
01/13 15:30
如果我現(xiàn)在補開發(fā)票金額一樣,就不需要做處理是嗎?我把發(fā)票別在23年10月這筆憑證后面就行?
郭老師
01/13 15:30
可以的,可以這么做的。
84785010
01/13 15:33
是不是類似的無票的成本費用,只要在匯算清繳前補開票回來 都可以這么處理呢?
郭老師
01/13 15:36
是的,對的都可以這么做的
84785010
01/13 15:37
謝謝郭老師,感謝您的指導(dǎo)!
郭老師
01/13 15:39
不用客氣,工作愉快。
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