小規(guī)模企業(yè),上個(gè)月銷項(xiàng)發(fā)票是1000,但是沒有進(jìn)項(xiàng)票,做的暫估會(huì)計(jì)分錄是借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估 本月銷項(xiàng)發(fā)票是500,上個(gè)月的暫估發(fā)票回來一部分,這個(gè)月做賬是不是先做購進(jìn)的會(huì)計(jì)分錄借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 然后再?zèng)_上個(gè)月的暫估會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)付賬款——暫估 貸:庫存商品 本月有銷項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也回來了,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是不是只結(jié)轉(zhuǎn)本月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額就可以了會(huì)計(jì)分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
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01/12 14:43
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- 貨已到,錢已付,但是沒開發(fā)票,需要暫估入賬,借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,收到貨物時(shí)借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款―暫估,收到發(fā)票,用紅字沖回暫估款借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款―暫估,按發(fā)票上的數(shù)量金額入賬,借:庫存商品借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:預(yù)付賬款,老師分錄是不是這樣做 1171
- 上個(gè)月發(fā)票沒來 做了一筆賬借:主營業(yè)務(wù)成 貸:庫存商品—暫估 這個(gè)月發(fā)票來了如何做賬,沖暫估(會(huì)的回答) 3250
- 暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預(yù)付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)- 怎么做了呢 493
- 貨到,發(fā)票沒進(jìn)來,暫估借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估 票到了,借庫存商品(紅字) 貸應(yīng)付賬款(紅字) ,是這樣的分錄嗎,那之前結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本要紅字沖嗎 308
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