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實(shí)務(wù)
問題已解決
22年我們有一筆退誤轉(zhuǎn)款,正確賬務(wù)應(yīng)該是:借銀行存款 貸預(yù)付嘛,然后錯(cuò)錄成了:借銀行存款 貸管理費(fèi)用,怎么調(diào)賬
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速問速答借管理費(fèi)用
貸預(yù)付賬款
2024 01/12 10:56
84785009
2024 01/12 10:57
以前年度的,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎
樸老師
2024 01/12 11:01
同學(xué)你好
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785009
2024 01/12 11:02
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2024 01/12 11:09
那這個(gè)要用以前年度損益調(diào)整
84785009
2024 01/12 11:19
怎么調(diào)啊
樸老師
2024 01/12 11:22
借以前年度損益調(diào)整
貸預(yù)付賬款
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
84785009
2024 01/12 11:23
謝謝老師
84785009
2024 01/12 11:29
之前錄的錯(cuò)誤的分錄直接紅沖掉是嗎
樸老師
2024 01/12 11:33
就是上面的分錄紅沖哦
84785009
2024 01/12 11:41
錯(cuò)賬錄的是借銀行存款 貸管理費(fèi)用 這個(gè)分錄不用管 然后直接在錄個(gè)老師說的分錄是嗎
樸老師
2024 01/12 11:46
同學(xué)你好
對(duì)的
直接做我給你的分錄
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