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上月的進項發(fā)票留抵100后 這月要抵用了 ,這月銷項500 勾選進項300, 結轉(zhuǎn)增值稅時怎么寫分錄?

84784972| 提問時間:2024 01/12 10:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好這個不需要單獨做分錄,在申報表上體現(xiàn)就可以了。
2024 01/12 10:01
84784972
2024 01/12 10:04
那我要結轉(zhuǎn)增值稅呀。不然進項和銷項一直掛在那里?怎么辦?
宋生老師
2024 01/12 10:06
你好這個稅法和會計上都沒有要求結轉(zhuǎn)是可以有余額的。
84784972
2024 01/12 10:08
那我想結轉(zhuǎn) 掛那里不好看,一直掛那里我自己都搞不清楚多少進項發(fā)票了??梢詭臀覍憘€分錄嗎?
宋生老師
2024 01/12 10:10
你好,借,銷項稅 貸,進項稅 貸,未交增值稅。
84784972
2024 01/12 10:12
可這樣沒有留抵的進項寫進去,未交增值稅 和實交的就不一樣呀。
宋生老師
2024 01/12 10:14
你好,所以他沒有要求結轉(zhuǎn),你要我寫,我也不知道,你具體有些什么業(yè)務沒辦法確定。
84784972
2024 01/12 10:20
可以這樣嗎?老師
宋生老師
2024 01/12 10:23
你好,可以的,可以這樣。
84784972
2024 01/12 14:59
老師,如果像您說的不結轉(zhuǎn)增值稅,那應交的增值稅費在哪里體顯出來?就是我繳了增值稅的回單附在哪個分錄里?
宋生老師
2024 01/12 15:01
你好, 月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 當月交納以前期間未交的增值稅額 借:應交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
84784972
2024 01/12 15:12
有銷項 有進項 那還不是得結轉(zhuǎn)增值稅。進項銷項不結轉(zhuǎn)哪來的未交增值稅?
宋生老師
2024 01/12 15:16
你好,進項與銷項本身不用結轉(zhuǎn),就直接按照上面做就好了。 實際上是多出來一個轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額。
84784972
2024 01/12 15:26
借,銷項稅 貸,進項稅 貸,未交增值稅 意思就這數(shù)據(jù)直接填寫上就行
宋生老師
2024 01/12 15:29
你好你想這樣做是可以這樣做,但是沒有要求這樣做。
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