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開票的時候開的是免稅,在申報增值稅的時候要怎么填寫16欄:本期應納稅額減征額,請老師指導
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速問速答同學您好,如果在開票時選擇免稅,那么在申報增值稅時,第16欄“本期應納稅額減征額”通常不需要填寫。這是因為免稅商品或服務在計算增值稅時不需要考慮銷項稅額,因此也沒有對應的減征額。
01/11 17:34
84784956
01/11 17:38
提交申報的時候顯示本期應納稅額減征額不等于附表《增值稅減免稅申報明細表》中減免項目
易 老師
01/11 17:43
同學您好,如果提交申報時顯示“本期應納稅額減征額不等于附表《增值稅減免稅申報明細表》中減免項目”,這通常意味著在填寫申報表時存在一些不一致或錯誤。
首先,需要檢查填寫的增值稅申報表,確?!氨酒趹{稅額減征額”一欄的數(shù)據(jù)與《增值稅減免稅申報明細表》中相應的減免項目數(shù)據(jù)一致。如果發(fā)現(xiàn)不一致,需要仔細核對申報表填寫的數(shù)據(jù),并檢查是否符合稅收法規(guī)和政策規(guī)定。
另外,還需要檢查是否存在以下問題:
減免項目是否符合稅收優(yōu)惠政策條件,并已正確申請和備案。
減免項目的填寫是否準確,是否與實際情況相符。
是否存在漏報或錯報減免項目的情況。
84784956
01/11 17:54
意思是說在開這個免稅票之前要去稅局做備案?
易 老師
01/11 17:58
同學您好,學員您好,是的,對的
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