問題已解決
你好,老師,小規(guī)模普票收入4950 ,一個點的稅50如何入賬? 是不是 借應收賬款 5000 ,貸 主營業(yè)務收入:4950 ,貸應交稅金:應交增值稅 ?
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速問速答你好這個收入是5000/1.01*0.01這樣計算的。
2024 01/11 15:40
84785041
2024 01/11 15:46
老師我問的是如何做會計分錄,謝謝
宋生老師
2024 01/11 15:50
你好,你的分錄是沒有錯的。
84785041
2024 01/11 15:52
應交增值稅下面掛什么具體明細呢
宋生老師
2024 01/11 15:53
你好,小規(guī)模就直接用應交稅費,應交增值稅就可以了。
84785041
2024 01/11 15:53
財務軟件提示要具體明細入銷項稅、進項稅等
84785041
2024 01/11 15:54
麻煩老師給予具體詳細的回復,謝謝
宋生老師
2024 01/11 15:55
你好你那個是軟件設置的問題。銷項稅額,進項稅額都是一般納稅人才用的科目。
會計和稅法上并沒有要求。
84785041
2024 01/11 15:58
如果小規(guī)模季度沒超30萬,這一個點的應交增值沒交,應該如何做會計分錄結轉呢
宋生老師
2024 01/11 16:00
你好這個借應交稅費,應交增值稅貸,營業(yè)外收入稅收減免。
84785041
2024 01/11 16:02
感謝老師
宋生老師
2024 01/11 16:04
你好,不用客氣的了。
84785041
2024 01/11 16:04
如果是一般納稅人,應交稅金應交增值稅銷項10000,應交增值稅進項9000,最好需要繳納增值稅1000元,問題來了被抵扣過的應交增值稅銷項9000怎么結轉呢
宋生老師
2024 01/11 16:07
你好,現(xiàn)在的會計和稅法上都沒有要求結轉。
所以直接留個余額在那里就可以了。
84785041
2024 01/11 16:11
那應交增值稅銷項永遠都是掛10000嗎?
宋生老師
2024 01/11 16:15
你好,是的,就是這樣子,按現(xiàn)在的政策就是這樣。
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