問(wèn)題已解決

老師好,資產(chǎn)負(fù)債表年度報(bào)表,其他應(yīng)付款余額是負(fù)數(shù),需要調(diào)整嗎,如果要調(diào)整,要怎么處理

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:01/11 13:50
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,調(diào)整到其他應(yīng)收款,這個(gè)就行
01/11 13:50
84784965
01/11 14:04
具體的賬務(wù)處理怎么做,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
小鎖老師
01/11 14:08
借 其他應(yīng)收款貸 其他應(yīng)付款,這樣的
84784965
01/11 14:26
不調(diào)的話(huà),電子稅務(wù)局申報(bào)報(bào)表有什么影響嗎
84784965
01/11 14:36
其他應(yīng)付的報(bào)表余額怎么計(jì)算出來(lái)的
小鎖老師
01/11 15:24
這個(gè)的話(huà),就是那個(gè)負(fù)數(shù)的余額,這個(gè)金額
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