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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人,旅游行業(yè)的賬要怎么做,比如收到5萬元普票團(tuán)費(fèi)成本,分錄怎么做?
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速問速答借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。
01/11 13:40
84785001
01/11 13:58
進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦呢,因?yàn)槲疫@邊是全額開票,申報(bào)增值稅的時(shí)候,不是可以扣除普票成本交增值稅么
玲老師
01/11 13:59
差額納稅進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的然后咱也是收到普通發(fā)票本來他也就不能抵扣。
玲老師
01/11 13:59
申報(bào)增值稅時(shí)可以扣除這個(gè)成本差額納稅。
84785001
01/11 14:02
是的,所以扣除這個(gè)成本差額納稅,這筆分錄怎么做?
玲老師
01/11 14:05
你好?
【例題】A公司是一家勞務(wù)派遣公司,一般納稅人。2016年11月2日收到用工方支付的勞務(wù)派遣費(fèi)用共計(jì)100萬元,其中需要代發(fā)勞務(wù)派遣工資75萬元,支付五險(xiǎn)一金21萬,共計(jì)96萬元。A公司選擇差額納稅。
(1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額
借:銀行存款 1 000 000.00
? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 952 380.95
? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ?47 619.05=952380.95*0.05
(2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減”
借:主營業(yè)務(wù)成本 914 285.71(960000/1.05)
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 45 714.29=914285.71*0.05
? ? ? 貸:銀行存款 960 000.00
(3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 1 904.76=47 619.05-45 714.29
? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅 1 904.76
84785001
01/11 14:30
所以就是我剛才說的,收到普票成本,分錄應(yīng)該是 借 主營業(yè)務(wù)成本11300 貸:主營業(yè)務(wù)成本10000 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1300 是吧,相當(dāng)于收到含稅專票,做賬的時(shí)候,需要分離稅款
玲老師
01/11 14:32
差額計(jì)稅不能抵扣。我建議你就按我上面給你寫的就是正確。
84785001
01/11 14:35
我知道不能抵扣,只是做賬的時(shí)候,需要自己算進(jìn)項(xiàng)稅是吧
玲老師
01/11 14:35
你好 是全額記成本里了?
84785001
01/11 14:38
全額計(jì)入成本,差額繳稅分錄怎么做?
84785001
01/11 14:40
比如,我開 100萬全額普票,開回成本普票80萬,賬務(wù)處理是怎么樣的,麻煩補(bǔ)齊分錄
玲老師
01/11 14:41
借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款。
84785001
01/11 14:42
麻煩補(bǔ)齊分錄 謝謝
玲老師
01/11 14:44
前面的分錄我發(fā)給你了,后面交稅就是這個(gè)分錄還需要重復(fù)復(fù)制一下嗎?
玲老師
01/11 14:44
再看第一個(gè)問題還有疑問嗎?
84785001
01/11 14:44
是 麻煩補(bǔ)齊,謝謝,數(shù)據(jù)按照旅游業(yè)6%
玲老師
01/11 14:50
一個(gè)問題還有疑問嗎?第1個(gè)問題分錄我已經(jīng)給你寫了。
84785001
01/11 14:56
老師,您這么沒有耐心么?
玲老師
01/11 14:59
我分錄我已經(jīng)給你寫了一事疑問你重新提問吧。
和第1個(gè)問題沒有關(guān)系的,你要重新提問。
84785001
01/11 15:02
是不是分錄不會(huì)寫,都是復(fù)制過來的,不能解釋呢?
玲老師
01/11 15:06
第一個(gè)問題已給你寫分錄 后面不同的問題重提問吧??
84785001
01/11 15:13
您不會(huì),可以直接說,真的不應(yīng)該浪費(fèi)學(xué)員的時(shí)間。真心提問,遇到您這樣不耐煩的,好無語
玲老師
01/11 15:15
你在提問的窗口看一下一事一問
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