問題已解決
請問老師,上一年在賬面上利潤是虧損的,但是有好多沒有發(fā)票的部分,在納稅調(diào)整時候已經(jīng)調(diào)整了繳稅了,那么報表改了賬還需要調(diào)整嗎,如果不用調(diào)整是直接沿用原來的虧損余額繼續(xù)往下做嗎
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速問速答您好,直接沿用原來的虧損余額繼續(xù)往下做,調(diào)表不調(diào)賬,我們實際經(jīng)營就是虧了這么多的,只是稅法不認(rèn)
01/11 08:28
84784997
01/11 08:51
老師那么財務(wù)報表呢會不會因為沿用賬面的虧損報表和企業(yè)所得的申報表上出現(xiàn)異常呢,正常虧損的話彌補年度虧損,那是可以繼續(xù)用嗎
廖君老師
01/11 08:53
您好,1.會計的虧損和稅法虧損本來不一樣,比如業(yè)務(wù)招待費還不能全額扣呢
2.正常虧損的話彌補年度虧損,可以繼續(xù)用
84784997
01/11 09:09
老師那像納稅調(diào)整表中與經(jīng)營無關(guān)的支出,比如給老板和員工買家庭生活用品了,在賬里面正常入了,成本增加利潤少了,等匯算清繳調(diào)整上去交稅款這也是可以的是不。就是賬面上可以是虧損但是只要納稅調(diào)整時候把該交的交了就行了是不
廖君老師
01/11 09:17
您好,是的,可以的哦,這們我們會計利潤 就是老板自己認(rèn)為的利潤,因為有他家庭消費
84784997
01/11 09:23
謝謝老師,我就怕這種的不被認(rèn)可,因為有他的支出導(dǎo)致了賬面上沒有了利潤。然后我們還用這個去抵減下一年的虧損這樣也是沒有問題的呀
廖君老師
01/11 09:23
您好,沒有問題的,我們調(diào)增了,可以的
84784997
01/11 09:37
謝謝您,如果在調(diào)增表上出現(xiàn)很大的金額也是可以的了謝謝您
廖君老師
01/11 09:42
您好,當(dāng)然是可以的呀,不能扣就我們就調(diào)增,我們這是安全符合稅法要求的
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