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老師,小規(guī)模納稅人,本季度開了3的專票和1的普票,該怎么申報(bào)

84785009| 提問時(shí)間:01/10 21:12
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)按照以下步驟進(jìn)行: 1.統(tǒng)計(jì)發(fā)票信息:將開具的3%專票和1%普票信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì),包括發(fā)票號(hào)碼、開票日期、發(fā)票金額等。 2.計(jì)算應(yīng)納稅額:根據(jù)統(tǒng)計(jì)的發(fā)票信息,計(jì)算出應(yīng)納稅額。由于小規(guī)模納稅人采用簡易征收方式,應(yīng)納稅額的計(jì)算公式為:應(yīng)納稅額=銷售額×征收率。其中,銷售額為不含稅銷售額,征收率為3%或1%。 3.填寫申報(bào)表:根據(jù)計(jì)算出的應(yīng)納稅額,填寫增值稅申報(bào)表。在填寫申報(bào)表時(shí),需要將銷售額和應(yīng)納稅額分別填入相應(yīng)的欄目中。同時(shí),還需要在申報(bào)表中注明適用的征收率。
01/10 21:14
84785009
01/10 21:25
我的意思是同時(shí)開了兩個(gè)稅率,該怎么填
王超老師
01/10 21:27
都填寫在3%那邊的,只不過你1%的部分,是要填寫在減免的那個(gè)表的
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