問(wèn)題已解決

之前公司賬是代理記賬公司在做賬,現(xiàn)在接手過(guò)來(lái)發(fā)現(xiàn)以前幾年前的賬都記得不對(duì),和銀行流水對(duì)不上,導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表銀行存款和現(xiàn)金余額對(duì)不上,需要怎么調(diào)整

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:01/10 19:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 能找到原因嗎?
01/10 19:39
84784980
01/10 19:40
就是因?yàn)橹按~公司沒(méi)有根據(jù)銀行流水來(lái)記,
小菲老師
01/10 19:41
同學(xué),你好 能一對(duì)一更正嗎??
84784980
01/10 19:43
做不到。因?yàn)闀r(shí)間太久,以前的銀行流水都查不到,而且還有用現(xiàn)金收款的記賬記錄
84784980
01/10 19:44
有什么好的調(diào)整方法嗎?公司要做減資,報(bào)表也出不了
小菲老師
01/10 19:45
同學(xué),你好 如果這樣的話,你銀行存款按照正確的做,差額計(jì)入以前年度損益調(diào)整
84784980
01/10 19:46
那以前的應(yīng)付和應(yīng)收就會(huì)有余額啊,這個(gè)怎么辦
84784980
01/10 19:47
怎么可以調(diào)平應(yīng)收和應(yīng)付
小菲老師
01/10 19:47
同學(xué),你好 按照實(shí)際情況,和客戶供應(yīng)商對(duì)賬,錄入正確金額
84784980
01/10 19:49
現(xiàn)在只有可以查到的銀行流水,客戶和供應(yīng)商是前法人的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓了以后只有一堆亂賬
小菲老師
01/10 19:50
同學(xué),你好 那你按照申報(bào)表來(lái)錄入期初,之后慢慢核對(duì)
84784980
01/10 19:52
申報(bào)表他就是按照錯(cuò)賬亂賬生成的申報(bào)表啊,按照那個(gè)還是不對(duì)
小菲老師
01/10 19:52
同學(xué),你好 問(wèn)題是,你現(xiàn)在弄不出對(duì)的,但是要建賬
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~