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比如11月的銷售收入 12月才開的發(fā)票 當(dāng)月想體現(xiàn)收入就做了主營業(yè)務(wù)收入 報(bào)了稅 12月才開了發(fā)票 稅務(wù)系統(tǒng)12月也有收入 這個(gè)怎么辦 這不就在稅務(wù)上多報(bào)稅了嗎

84785000| 提問時(shí)間:2024 01/10 10:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 多報(bào)了可以紅沖
2024 01/10 10:37
84785000
2024 01/10 10:39
稅務(wù)系統(tǒng)上多報(bào)了可以紅沖嗎
樸老師
2024 01/10 10:41
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 跨年紅沖的
84785000
2024 01/10 10:48
稅務(wù)系統(tǒng)上直接紅沖 ?還是需要開發(fā)票紅沖
樸老師
2024 01/10 10:51
同學(xué)你好 開發(fā)票紅沖哦
84785000
2024 01/10 10:52
12月開一正一負(fù)的發(fā)票?
84785000
2024 01/10 10:55
那就相當(dāng)于12月發(fā)票不就作廢了嗎
樸老師
2024 01/10 11:00
同學(xué)你好 這個(gè)叫紅沖 不是作廢
84785000
2024 01/10 11:04
紅沖不就相當(dāng)于作廢嗎
樸老師
2024 01/10 11:07
不是一回事 你可以這樣理解 但是操作上不是一回事
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