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實(shí)務(wù)
問題已解決
轉(zhuǎn)款給勞務(wù)派遣工資支付員工社保,勞務(wù)派遣公司開具專票給我公司、分錄怎么寫呢。
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速問速答同學(xué)你好,借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款
01/09 17:21
84785013
01/09 17:22
不用計(jì)入應(yīng)付職工薪酬嗎?
爽爽老師
01/09 17:23
對(duì)的,中間用應(yīng)付職工薪酬過渡一下
84785013
01/09 17:26
假如我們實(shí)際社保費(fèi)是11塊錢,不含稅價(jià)是10塊,稅錢是1塊。怎么做呢?
爽爽老師
01/09 17:29
借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)10應(yīng)貸應(yīng)付職工薪酬10 借應(yīng)付職工薪酬10應(yīng)交增值稅1貸銀行存款11
84785013
01/09 17:30
這樣做出來(lái)是不是不對(duì),我們實(shí)際支付的應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是11塊嘛。
爽爽老師
01/09 17:31
不是,是10,增值稅不算在里面
84785013
01/09 17:33
不是,是我們本來(lái)實(shí)際應(yīng)交的社保是11塊。這種做出來(lái),就差了一塊嘛。
爽爽老師
01/09 17:35
開票了增值稅就是價(jià)外,這算在勞務(wù)而不是普通公司的社保直接支出
84785013
01/09 17:36
好的,謝謝。
爽爽老師
01/09 17:37
不客氣,祝你一切順利
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