問題已解決
你好老師,有個(gè)銷售發(fā)票普票稅率***,金額為4000,那這個(gè)收入是4000還是扣除1%的數(shù)為收入
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速問速答你好,這個(gè)正常要加稅分離。
01/09 16:35
84784999
01/09 16:37
加稅分離怎么算
84784999
01/09 16:39
帶這種星號(hào)的應(yīng)該就是免稅的吧,那這個(gè)免稅了,收入還要金額減出稅額嗎
宋生老師
01/09 16:41
你好!有些他沒有達(dá)到起征點(diǎn)也這樣做。
并不是真正免稅
84784999
01/09 17:20
那也是按稅率1扣出稅額計(jì)提收入嗎
宋生老師
01/09 17:20
你好,是的,就是這樣的。
84784999
01/09 17:21
老師還有個(gè)問題,上季度增值稅應(yīng)補(bǔ)稅額為負(fù)數(shù),相當(dāng)于交多了,這個(gè)季度開發(fā)票抵了,但是申報(bào)表怎么體現(xiàn)這個(gè)數(shù)呢,按說是不交稅的,但是就差了上季度的那個(gè)負(fù)數(shù)
宋生老師
01/09 17:25
你好,如果報(bào)表上不體現(xiàn)的話,你就申請(qǐng)退稅就好了。
84784999
01/09 17:29
上季度是負(fù)數(shù),但是沒退稅,稅務(wù)說以后在開票抵了就行,這不這季度開了,把那個(gè)抵了,現(xiàn)在這季度應(yīng)該再交200,但是顯示要交400,其中兩百就是上季度多繳的,我怎么把報(bào)表改成就只交200呢
84784999
01/09 17:32
這季度表不體現(xiàn)上季度的負(fù)數(shù),就成了這個(gè)月要多繳上季度負(fù)數(shù)的那部分錢了
宋生老師
01/09 17:32
你好,這種如果你系統(tǒng)上不能改的話,你就直接去稅務(wù)局填表申報(bào)。
84784999
01/09 17:45
好吧,那老師有個(gè)發(fā)票名稱是食堂的自來水改造維修,食堂污水管道改造維修,和食堂電器線路改造,這個(gè)銷售額要填到貨物及勞務(wù)那欄,還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)啊
宋生老師
01/09 17:46
你好,這個(gè)是進(jìn)入服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)。
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