問題已解決
老師,財(cái)政代管資金年底有結(jié)余,之前入到零余額賬戶用款額度了,年底怎么記賬呢?需要注銷零余額賬戶用款額度嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,同學(xué),代管的資金應(yīng)該計(jì)入庫存現(xiàn)金或銀行存款
01/09 14:55
84784999
01/09 15:19
之前財(cái)政轉(zhuǎn)到零余額賬戶上了,借記零余額賬戶用款額度,貸記其他收入。
84784999
01/09 15:19
年底收到財(cái)政代管資金單該怎么記賬呢?
曉旭老師
01/09 15:43
財(cái)務(wù)會計(jì)
收到 借:銀行存款——受托代理資產(chǎn) 貸:受托代理負(fù)債?
支付 借:受托代理負(fù)債 貸:銀行存款——受托代理資產(chǎn)
預(yù)算會計(jì)無業(yè)務(wù)
曉旭老師
01/09 15:44
就算轉(zhuǎn)到零余額賬戶,也不建議用零余額賬戶用款額度科目,因?yàn)榱阌囝~年末要?dú)w零的
84784999
01/09 16:34
老師,收到財(cái)政代管資金結(jié)余單,借記財(cái)政應(yīng)返還額度—財(cái)政授權(quán)支付,貸記零余額賬戶用款額度,預(yù)算無。這樣記可以嗎?
曉旭老師
01/09 16:39
不能這樣記
你寫的分錄是未下達(dá)的用款額度
84784999
01/09 16:43
這樣零余額賬戶用款額度年底就清零了。
84784999
01/09 16:51
老師,還有其他的記賬方法沒?
曉旭老師
01/09 18:25
做分錄,把你原來的分錄反向沖掉,然后按老師的分錄做一下
84784999
01/09 19:24
好的,謝謝。
84784999
01/09 19:29
老師,如果這個(gè)錢是返給單位的呢,也是這樣記嗎?貸記受托代理負(fù)債
84784999
01/09 19:44
老師,這樣記的話跟我們的銀行存款明細(xì)和銀行對賬單就不一致了。
曉旭老師
01/09 21:00
是的,因?yàn)樵撚?jì)入銀行存款賬戶的,但轉(zhuǎn)入專用的零余額賬戶了,用的銀行存款科目,但實(shí)際沒有通過這個(gè)賬戶收支
84784999
01/09 23:53
老師,借記財(cái)政應(yīng)返還額度—財(cái)政授權(quán)支付,貸記零余額賬戶用款額度,預(yù)算無,這樣記不可以嗎?
曉旭老師
01/10 06:53
這樣記會計(jì)分錄是注銷零余額賬戶的
84784999
01/10 09:06
老師,零余額賬戶額度年末歸零,這樣記可以嗎?
曉旭老師
01/10 09:13
你好同學(xué),注銷額度是這樣的分錄
預(yù)算會計(jì)也要做
借資金結(jié)存-財(cái)政應(yīng)返 貸資金結(jié)存-零余額
84784999
01/10 09:54
老師,這個(gè)錢不是財(cái)政資金,是代管資金,還需做預(yù)算嗎?
曉旭老師
01/10 10:10
我說的是你寫的那個(gè)注銷零余額的分錄還要寫預(yù)算會計(jì)分錄
代管資金不用
曉旭老師
01/10 10:11
代管資金是下面分錄,前面也回復(fù)你了
財(cái)務(wù)會計(jì)
收到 借:銀行存款——受托代理資產(chǎn) 貸:受托代理負(fù)債
支付 借:受托代理負(fù)債 貸:銀行存款——受托代理資產(chǎn)
預(yù)算會計(jì)無業(yè)務(wù)
閱讀 837