問題已解決

老師好,我想問一下,我公司要給工會支付3640的保險款(公司承擔(dān)1120,員工承擔(dān)1120,工會補貼1400),現(xiàn)公戶收到員工轉(zhuǎn)賬1120,公司公戶向工會支付了3640并已收到公司抬頭的發(fā)票,且工會補貼的1400已轉(zhuǎn)到我司工會賬戶上,請問我司收到員工轉(zhuǎn)來的1120怎么記賬?支付出去的3640又怎么記賬?

84785005| 提問時間:2024 01/09 11:11
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明&老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
同學(xué)你好,支付3640先掛工會的往來。 收到到員工轉(zhuǎn)賬1120,借銀行存款 1120其他應(yīng)收款-個人 1120
2024 01/09 11:14
84785005
2024 01/09 11:27
收到員工轉(zhuǎn)賬:借銀行存款1120? 貸其他應(yīng)收—個人1120 支付工會3640并收到發(fā)票:借管理費用—保險費2520? 其他應(yīng)收-個人1120? ?貸銀行存款3640
84785005
2024 01/09 11:27
是這樣嗎?
84785005
2024 01/09 11:28
那我工會的賬戶收到工會補貼1120? 又怎么記賬呢?
明&老師
2024 01/09 11:29
那我工會的賬戶收到工會補貼1400 紅沖借管理費用—保險費-1400 借 銀行存款 1400
84785005
2024 01/09 15:05
我紅沖公戶的銀行存款1400,那我銀行存款不久少1400嘛?工會的賬戶跟我公戶不是同一個賬戶
明&老師
2024 01/09 15:08
同學(xué)你好,真抱歉,老師可能沒太看清,如果不是一個賬戶,那就不用做。
84785005
2024 01/09 15:10
明白了,謝謝老師
明&老師
2024 01/09 15:10
不用客氣,祝你生活愉快,每天開心。
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