問題已解決

我7月份時(shí)候,主營業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng)稅額做錯(cuò)了,主營業(yè)務(wù)收入少記了0.06銷項(xiàng)稅額多記了0.06,那我這次申報(bào)增值稅就按實(shí)際的報(bào)就行

84784988| 提問時(shí)間:01/09 10:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,可以這么做的。
01/09 10:15
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