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年底要做什么憑證?比如應(yīng)交稅費怎么結(jié)轉(zhuǎn)?我們的都是留抵稅,在應(yīng)交稅費-未交增值稅里面,都是留抵。年末怎么轉(zhuǎn)?

84784979| 提問時間:01/08 21:28
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,1.本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤 2.借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
01/08 21:30
84784979
01/08 21:38
那除了這兩個還有別的嗎?
廖君老師
01/08 21:40
您好,沒有了,損益科目結(jié)轉(zhuǎn)是每個月都做分錄的
84784979
01/08 21:49
那我報增值稅的時候還是跟以前月份一樣報嗎?以前也都是留抵。
廖君老師
01/08 21:51
您好,是的呀,本來就沒有什么特別的
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