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月底結(jié)轉(zhuǎn)憑證怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊

84785005| 提問時間:2024 01/08 13:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你是要結(jié)轉(zhuǎn)什么科目?
2024 01/08 13:58
84785005
2024 01/08 14:50
損益表的科目
宋生老師
2024 01/08 14:54
你好, 1、結(jié)轉(zhuǎn)收入的會計分錄: 借:主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入 貸:本年利潤 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費用和稅費的會計分錄: 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 其他業(yè)務(wù)成本 稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 營業(yè)外支出 所得稅費用 3、投資收益結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄: (1)如是凈收益: 借:投資收益 貸:本年利潤 (2)如是凈損失: 借:本年利潤 貸:投資收益 4、最后年度結(jié)轉(zhuǎn): (1)如果凈利潤為正數(shù),即盈利,會計分錄如下: 借:本年利潤 貸:利潤分配--未分配利潤 (2)如果凈利潤為正數(shù),即虧損,會計分錄如下: 借:利潤分配--未分配利潤 貸:本年利潤
84785005
2024 01/08 14:59
能不能幫忙做一下啊
84785005
2024 01/08 14:59
這些內(nèi)容
84785005
2024 01/08 15:00
這些內(nèi)容
84785005
2024 01/08 15:00
這些內(nèi)容
84785005
2024 01/08 15:00
這些內(nèi)容
84785005
2024 01/08 15:01
還有這個
宋生老師
2024 01/08 15:01
你好,新的問題麻煩你重新提問。
84785005
2024 01/08 15:01
這些內(nèi)容
宋生老師
2024 01/08 15:01
你好,你這個你重新提問吧。
84785005
2024 01/08 15:02
是我自己寫的分類就是不會把數(shù)字填進去
84785005
2024 01/08 15:03
是的對呀
宋生老師
2024 01/08 15:03
你好是的,你就按上面的把數(shù)字加起來,然后做結(jié)轉(zhuǎn)。
84785005
2024 01/08 15:03
一模一樣在來一遍
宋生老師
2024 01/08 15:05
你好,是的,就是這樣,
84785005
2024 01/08 15:07
關(guān)鍵是不知道怎么加起來啊
84785005
2024 01/08 15:07
只會分錄怎么做就不知道了
84785005
2024 01/08 15:17
老師回一下啊
宋生老師
2024 01/08 15:26
你好,你看你的管理費用有多少金額?把整個發(fā)生的金額加起來,然后一筆結(jié)轉(zhuǎn)就好了。
84785005
2024 01/08 15:27
那這個營業(yè)費用和其他業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入怎么做啊
宋生老師
2024 01/08 15:30
你好,也是一樣的,你把總的金額加起來,按科目加起來,然后結(jié)轉(zhuǎn)。
84785005
2024 01/08 15:33
怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
宋生老師
2024 01/08 15:34
你好上面不是有給你結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎 你看一下
84785005
2024 01/08 15:41
已經(jīng)全部加起來了然后怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
84785005
2024 01/08 15:42
數(shù)字怎么填進去我就不知道了呀
宋生老師
2024 01/08 15:43
你好,上面有的 1、結(jié)轉(zhuǎn)收入的會計分錄: 借:主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入 貸:本年利潤 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費用和稅費的會計分錄: 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 其他業(yè)務(wù)成本 稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 營業(yè)外支出 所得稅費用
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