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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,支付了加工費(fèi),但未收到對(duì)方的發(fā)票,該怎么記賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答同學(xué),你好
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
2024 01/06 14:23
84784963
2024 01/06 14:25
加工的物品也收到了
小菲老師
2024 01/06 14:25
同學(xué),你好
那你可以先暫估成本
84784963
2024 01/06 14:27
分錄怎么寫?
小菲老師
2024 01/06 14:28
同學(xué),你好
借:庫(kù)存商品
貸:銀行存款
84784963
2024 01/06 14:28
委托加工物資暫估?
小菲老師
2024 01/06 14:28
同學(xué),你好
可以的,之后結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品
84784963
2024 01/06 14:29
?,不明白,哪個(gè)是暫估
小菲老師
2024 01/06 14:31
同學(xué),你好
委托加工物資-暫估
84784963
2024 01/06 14:31
合到一起的分錄亂了
小菲老師
2024 01/06 14:32
同學(xué),你好
沒(méi)有亂
借:委托加工物資-暫估
貸:銀行存款
借:庫(kù)存商品-暫估
貸:委托加工物資-暫估
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