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公司把移動(dòng)板房轉(zhuǎn)讓給其他公司,收到的轉(zhuǎn)讓費(fèi)怎么記賬啊,借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理嗎

84784950| 提問時(shí)間:01/06 08:04
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,是的,這是個(gè)分錄,貸方還有一個(gè)增值稅科目
01/06 08:05
84784950
01/06 08:09
我是出納做賬,增值稅的也是我做嗎
廖君老師
01/06 08:10
您好,出納根本不用做這個(gè)賬呀,我們做好EXCEL的銀行日記賬就可以了。 分錄要做就一起做完,這是會(huì)計(jì)做的
84784950
01/06 08:12
我們公司出納要做出納收款付款的賬
廖君老師
01/06 08:13
您好,那您得把增值稅這個(gè)科目加上
84784950
01/06 08:14
那這稅費(fèi)咋加啊
84784950
01/06 08:14
從哪看啊
廖君老師
01/06 08:15
您好 完整分錄 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 對外轉(zhuǎn)讓,確認(rèn)銷項(xiàng)稅額: 借:銀行存款/其他應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
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