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實(shí)務(wù)
問題已解決
學(xué)堂老師您好! 公司上月沒有繳納社保醫(yī)保,需要怎么做賬老師?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,正常計(jì)提就行,借:管理費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬 待實(shí)際支付時(shí)候,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
2024 01/06 06:54
84784973
2024 01/06 06:55
實(shí)地繳納的時(shí)候公司承擔(dān)個(gè)人部分怎么做賬老師
84784973
2024 01/06 06:55
需要調(diào)增
HAHA老師
2024 01/06 07:01
個(gè)人承擔(dān)部分看您是否已經(jīng)在支付工資的時(shí)候暫扣了,如果沒有,本期要連同之前沒扣的部分補(bǔ)充扣除,即,在計(jì)提工資之后,做以下分錄, 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款-社保。 當(dāng)實(shí)際繳納時(shí)(含公司部分)
借:應(yīng)付職工薪酬-社保,借:其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款
HAHA老師
2024 01/06 07:02
補(bǔ)提社保不用調(diào)增,僅需要滯納金及罰款調(diào)增
84784973
2024 01/06 09:58
公司承擔(dān)個(gè)人繳納部分,社保醫(yī)保
84784973
2024 01/06 09:58
不需要調(diào)增
HAHA老師
2024 01/06 10:06
那公司承擔(dān)的這部分個(gè)人社保部分應(yīng)該計(jì)入工資, 借管理費(fèi)用等-工資 貸其他應(yīng)付款-社保
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