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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師好,我工作中遇到問(wèn)題了,麻煩幫我處理一下
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,你這種帶上問(wèn)題重新提問(wèn)吧,你這樣問(wèn)老師都不敢接你的題,怕自己也不會(huì)。
2024 01/05 14:45
84784988
2024 01/05 15:56
好的,老師,是這樣,我們5月份購(gòu)入商品,同樣需要出售,5月份購(gòu)入25噸貨,單月供應(yīng)商就開(kāi)了專(zhuān)票給我們,貨沒(méi)有發(fā),我們也沒(méi)有支付給對(duì)方貨款,沒(méi)有認(rèn)證抵扣,單月我是這樣做賬務(wù)處理
借:在途物資
借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)付賬款
8月份我們把這個(gè)貨銷(xiāo)售10噸,我們也開(kāi)了發(fā)票,賬務(wù)處理
借:庫(kù)存商品
貸:在途物資
單月
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額
加計(jì)扣除沒(méi)有在賬上處理,這個(gè)賬是不是不對(duì)
宋生老師
2024 01/05 15:58
你好,這個(gè)憑證是對(duì)的。
84784988
2024 01/05 16:00
我一直到12月份銷(xiāo)售時(shí)也是這樣做,老師么加計(jì)扣除部分呢,怎么入賬
宋生老師
2024 01/05 16:02
你好,加計(jì)扣除是在抵扣的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。貸其他收益-加計(jì)抵扣。
84784988
2024 01/05 16:06
你說(shuō)的是在繳納增值稅時(shí)這樣處理嗎,還有,我們不是到8月份才有銷(xiāo)項(xiàng),之前的進(jìn)項(xiàng)都是在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額掛著,我們還又通行費(fèi)和加郵費(fèi)都可以抵扣,我是8月份有銷(xiāo)項(xiàng)才把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里面的,
宋生老師
2024 01/05 16:07
你好,這樣子是沒(méi)問(wèn)題的,可以這樣做啊。
84784988
2024 01/05 16:22
么銷(xiāo)售的分錄沒(méi)問(wèn)題是吧
宋生老師
2024 01/05 16:24
你好么銷(xiāo)售是什么?
84784988
2024 01/05 16:25
老師我們8月和11月份銷(xiāo)售都是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)分錄,12月份,銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)需要繳納增值稅,轉(zhuǎn)出的未交增值稅給包括加計(jì)扣除這部分
宋生老師
2024 01/05 16:26
你好,轉(zhuǎn)出的未交增值稅給包括加計(jì)扣除這部分,是的。
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