問題已解決
老師,你好。已認證的進項發(fā)票,本月發(fā)生采購退貨,請問這筆分錄如何做呢?是通過進項轉出還是通過待認證進項稅額負數做呢?正確的分錄是什么呢?
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速問速答同學你好,進項稅額轉出
01/05 12:30
王曉曉老師
01/05 12:33
借:應付賬款
貸:庫存商品/原材料
應交稅費-進項稅額轉出
84784987
01/05 12:35
老師,你好,進項稅轉出做在借方還是貸方呢?
王曉曉老師
01/05 12:39
貸方就可以了的了
84784987
01/05 13:23
老師,你好。那么進項稅轉出貸方的余額,月末是否要轉平呢,應轉去那個科目呢?
王曉曉老師
01/05 13:25
找到應交稅費-未交增值稅
84784987
01/05 13:26
謝謝老師
王曉曉老師
01/05 13:32
好的,麻煩及時評價,謝謝
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