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實收資本的印花稅申報,是不是這里填的

84784947| 提問時間:01/05 10:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
是的 在這里面 營業(yè)賬本印花稅
01/05 10:03
84784947
01/05 10:06
那我需要選擇哪一個
郭老師
01/05 10:06
營業(yè)賬本選擇這一個。
84784947
01/05 10:08
能操作的截圖發(fā)我一個嗎
84784947
01/05 10:08
我找不到
郭老師
01/05 10:08
你先去看一下你的稅種認定,我這里面有截圖,你看一下稅種認定里面有沒有按期申報的營業(yè)賬本印花稅,如果有的話,你不要選擇按次申報,應該選擇按期。
84784947
01/05 10:11
好的,我這邊看一下
郭老師
01/05 10:11
可以的,可以去看一下的。
84784947
01/05 10:17
是這個嗎
郭老師
01/05 10:18
你好,不是這一個的買賣合同,這個是購銷合同的。
84784947
01/05 10:22
有具體的操作流程嗎
84784947
01/05 10:22
我真的找不到
郭老師
01/05 10:23
電子稅務局后,點擊我的待辦—印花稅申報或者我要辦稅—稅費申報及繳納—印花稅申報。 2、稅源采集 在“本月需要申報的財產(chǎn)行為稅報表”(必報部分,依認定)中點擊印花稅“稅源采集”。 點擊“新增稅源信息”。 存在按期申報印花稅稅(費)種認定的納稅人,系統(tǒng)會自動分別帶出1條稅(費)種認定對應的稅源信息。其他信息填寫補充完畢后,點擊保存。 注意事項: 其中帶紅色*號的為必填項,其他選擇性填寫,部分字段填寫規(guī)則如下: *應稅憑證名稱:填寫應稅憑證的具體名稱。 *應稅憑證數(shù)量:逐份填寫應稅憑證時填 1,合并匯總填寫應稅憑證時填寫合并匯總應稅憑證的數(shù)量。合并匯總填寫應稅憑證時,只能合并適用同一稅目且內(nèi)容高度相似的應稅憑證。 *稅目:填寫對應的應稅品目,按期申報的納稅人存在印花稅稅(費)種認定信息,系統(tǒng)會自動加載已經(jīng)認定的稅目。 子目:填寫對應稅目的征收子目,產(chǎn)權轉移書據(jù)稅目對應的子目必填,其他應稅合同稅目對應子目選填。 *稅款所屬期起、止:按期申報的,系統(tǒng)帶出所屬期的起止時間。 *應納稅憑證書立日期:填寫應稅憑證書立日期,合并匯總填報應稅憑證時,應稅憑證書立日期為稅款所屬期止。 *計稅金額:填寫應稅合同、產(chǎn)權轉移書據(jù)列明的金額(不包括列明的增值稅稅款);填寫應稅營業(yè)賬簿中實收資本(股本)和資本公積合計金額。 3、納稅申報 點擊“綜合納稅申報”。 勾選印花稅后,點擊稅源信息同步。 帶出應補(退)稅額等信息后,確認無誤后可以點擊申報。 注意:若企業(yè)享受“六稅兩費”減征政策,稅源采集時無需采集減免信息,在做稅源信息同步時,本期是否適用小微企業(yè)“六稅兩費”減征政策,選擇“是”后,進行同步,減免稅額可自動帶出。
郭老師
01/05 10:23
你先去看一下稅種認定,你就不去看一下
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