问题已解决

如果這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),留底稅額怎么做賬

84785037| 提问时间:2024 01/05 09:03
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,有你的稅額,不需要單獨(dú)做賬,在申報(bào)表上有數(shù)據(jù)就可以了。
2024 01/05 09:03
84785037
2024 01/05 09:07
那要想把這個(gè)數(shù)據(jù)用留底稅額體現(xiàn),怎么做
宋生老師
2024 01/05 09:09
你好,你可以,借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅留底稅額。
84785037
2024 01/05 09:27
好的,抵扣留底稅額的時(shí)候怎么做呢
宋生老師
2024 01/05 09:31
你好,不好意思,上面的應(yīng)該是借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅留底稅額 貸貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 你抵扣的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅留底稅額
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
    提交问题

    专属课程

    查看更多

    免费资料

    下载APP快速提问

    您有一张限时会员卡待领取

    00:10:00

    免费领取