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存電費(fèi),送8%,這送的部分如何入賬呢?

84784985| 提問時(shí)間:2024 01/03 15:53
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好,按實(shí)際收款記賬。贈(zèng)送部分,臺(tái)賬登記就可
2024 01/03 15:57
84784985
2024 01/03 16:14
最后如何沖賬呢
84784985
2024 01/03 16:16
我是乙方 我如何做賬
易 老師
2024 01/03 16:17
您好發(fā)票怎樣開的
84784985
2024 01/03 16:27
我不需要開發(fā)票,我是收發(fā)票方
84784985
2024 01/03 16:27
每次收到發(fā)票沖減賬款
易 老師
2024 01/03 16:31
借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。借管理費(fèi)用水電費(fèi)貸預(yù)付賬款
84784985
2024 01/03 22:25
贈(zèng)送部分8萬如何體現(xiàn)呢
易 老師
2024 01/03 22:29
同學(xué)您好,臺(tái)賬登記就可以了
84784985
2024 01/04 08:52
那最后我的預(yù)付賬款是負(fù)數(shù)了
易 老師
2024 01/04 08:54
學(xué)員朋友您好,發(fā)票開的多少?
84784985
2024 01/04 08:59
發(fā)票10萬 付款9.2萬
易 老師
2024 01/04 09:02
您這種情況,那做借:預(yù)付賬款,貸:營業(yè)外收入
84784985
2024 01/04 09:05
但是這個(gè)費(fèi)用10萬 我已經(jīng)做成本了 哪里來的營業(yè)外收入
易 老師
2024 01/04 09:16
這是少付了錢形成的,與用途無關(guān)。
易 老師
2024 01/04 09:18
借:預(yù)付賬款9.2,貸:銀行存款9.2。借:主營業(yè)務(wù)成本10,貸:預(yù)付賬款10. 借:預(yù)付賬款0.8,貸:營業(yè)外收入0.8
84784985
2024 01/04 09:39
這樣又是增值稅 又是企業(yè)所得稅了
易 老師
2024 01/04 09:49
增值稅是價(jià)外稅,與開的票也關(guān)
易 老師
2024 01/04 09:49
企業(yè)所得稅是年底一并考慮
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