問題已解決
小規(guī)模納稅人開具了增值稅發(fā)票,水費發(fā)票因為稅收優(yōu)惠,3%減按1%,請問會計分錄怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答跟其他開票一樣的做賬,按開票稅率做增值稅
01/03 14:34
84785001
01/03 14:43
稅務(wù)申報的時候會有3%,賬務(wù)上不需要體現(xiàn)嗎?
家權(quán)老師
01/03 14:45
不用體現(xiàn)那個的哈
84785001
01/03 14:47
所以是直接按照1% 貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅?那稅務(wù)申報的時候 如何處理?
家權(quán)老師
01/03 14:48
直接填不含稅金額在第10行,然后提交就是
84785001
01/03 16:55
老師 這是小規(guī)模申報表,我看了下不是第10行。是不是其他附表也要填寫?
家權(quán)老師
01/03 16:57
季度沒有超過30萬,就是填10行,不含稅
84785001
01/03 16:58
已經(jīng)超過三十萬了
家權(quán)老師
01/03 17:01
那么就填主表第3行,和減免稅明細表
閱讀 243