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適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。

84785011| 提問時間:01/02 15:05
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爽爽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,管理會計師初級
在差額申報時,增值稅表應(yīng)這樣填寫:《附列資料(三)》填寫本期應(yīng)稅服務(wù)扣除項目明細,企業(yè)本月如沒有差額征稅行為,此表扣除項目填寫0;如有,則填寫對應(yīng)扣除項目金額。
01/02 15:09
84785011
01/02 16:39
沒有附列資料三呀,只有兩個附列資料
爽爽老師
01/02 16:41
可以發(fā)我一下,全部附表的截圖嗎?
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