問題已解決

申報(bào)總提示:本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)、“銷售使用過的固定資產(chǎn)不含稅銷售額”對(duì)應(yīng)填寫在第10欄或11欄中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。

84785030| 提問時(shí)間:2019 07/01 13:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,具體的什么問題
2019 07/01 13:25
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