問題已解決

老師,請(qǐng)教一下。我們做機(jī)票代理差額征稅,增值稅申報(bào)表主表里面的收入是按照差額部分填的,我做賬時(shí)的收入按照開票金額計(jì)入收入,這個(gè)收入金額就會(huì)與增值稅申報(bào)表不一致。這樣有問題嗎?謝謝老師。

84785019| 提問時(shí)間:01/02 14:55
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冉老師
金牌答疑老師
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你好,同學(xué),這個(gè)沒事的,這個(gè)是正常的
01/02 14:55
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