問題已解決
2023年收到營業(yè)外收入,已按3%計提增值稅,2024年實際繳納時改筆收入需要按6%繳納,差的3%怎么記賬?
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速問速答您好
請問大概多少金額 單位用什么會計準(zhǔn)則
01/01 23:25
84785035
01/01 23:38
老師,我們用的新會計準(zhǔn)則
84785035
01/01 23:38
涉及稅款4520元
bamboo老師
01/02 06:43
借 以前年度損益調(diào)整
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借 利潤分配-未分配利潤
貸 以前年度損益調(diào)整
84785035
01/02 07:31
老師,我可不可以借營業(yè)外收入紅字,貸應(yīng)交稅費銷項稅
84785035
01/02 07:33
錯了,是貸營業(yè)外收入紅字,貸應(yīng)交稅費藍字,因為這個稅款是營業(yè)外收入少計提的,直接反應(yīng)在營業(yè)外收入紅字,年末一樣的可以減少我的未分配利潤
bamboo老師
01/02 07:47
因為是2023年的 你要做到2024年 所以用以前年度損益調(diào)整科目比較合適
當(dāng)然 金額不大 您直接用營業(yè)外收入科目也可以的
84785035
01/02 08:04
好的,謝謝老師
84785035
01/02 08:04
報表上的營業(yè)外收入反應(yīng)成負數(shù)會不會有影響
bamboo老師
01/02 08:13
報表上的營業(yè)外收入反應(yīng)成負數(shù)不會有影響
84785035
01/02 08:15
好的,謝謝老師
bamboo老師
01/02 08:25
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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