問題已解決

老師,您好,22年年末審計(jì)因?yàn)閴馁~準(zhǔn)備和虧損計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn),今年壞賬準(zhǔn)備因素消失并實(shí)現(xiàn)盈利,請問這個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)應(yīng)該如何處理?22年年末分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費(fèi)用(負(fù)數(shù))

84784957| 提問時(shí)間:2023 12/28 09:28
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
同學(xué)你好,今年分錄,借:所得稅費(fèi)用,貸:遞延所得稅資產(chǎn)。
2023 12/28 09:36
84784957
2023 12/28 09:42
老師,您好,再麻煩請問下,您說的這個(gè)分錄,所得稅費(fèi)用是正數(shù)哈,相當(dāng)于增加了23年的所得稅費(fèi)用,減少了23年的利潤哈。
王雁鳴老師
2023 12/28 09:47
同學(xué)你好,是的,你理解正確。
84784957
2023 12/28 10:08
收到,謝謝老師。
王雁鳴老師
2023 12/28 10:11
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。
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