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甲公司2019年3月20日銷售A商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為350000元,增值稅稅額為45500元:該批商品成本為182000元。A商品于2019年3月20日發(fā)出,購(gòu)貨方于3月27日付款。甲公司對(duì)該項(xiàng)銷售確認(rèn)了銷售收入。2019年9月15日,該商品質(zhì)量出現(xiàn)了嚴(yán)重問題,購(gòu)貨方將該批商品全部退回給甲公司,甲公司同意退貨,于退貨當(dāng)日支付了退貨款,并按規(guī)定向購(gòu)貨方開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。要求:作出甲公司9月15日相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理

84785034| 提問時(shí)間:2023 12/27 11:44
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,甲公司9月15日相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸:銀行存款 借:庫(kù)存商品,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
2023 12/27 11:45
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