問題已解決

單位抵賬了一些食用油,用于職工福利和送禮,怎么記賬?借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:應收賬款借:應付職工薪酬-職工福利貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)對嗎?

84785007| 提問時間:2018 03/12 16:23
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
借:管理費--福利費 貸:應付職工薪酬--職工福利 借:應付職工薪酬-職工福利 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2018 03/12 16:25
84785007
2018 03/12 16:33
抵債的單位給開增值稅專用發(fā)票 銷售的時候已經給對方開增值稅專票了
張艷老師
2018 03/12 16:38
抱歉,我理解錯了, 借:管理費--福利費 貸:應付職工薪酬--職工福利 借:應付職工薪酬-職工福利 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
84785007
2018 03/12 16:38
我覺得是:收到發(fā)票 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 發(fā)福利借:應付職工薪酬-職工福利 管理費用-招待費 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利 貸:應收賬款 發(fā)福利時 是不是這樣 ?
張艷老師
2018 03/12 16:40
您最后一筆分錄不應該有應收賬款的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~