問題已解決
單位抵賬了一些食用油,用于職工福利和送禮,怎么記賬?借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:應收賬款借:應付職工薪酬-職工福利貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)對嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借:管理費--福利費 貸:應付職工薪酬--職工福利
借:應付職工薪酬-職工福利
貸:庫存商品
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2018 03/12 16:25
84785007
2018 03/12 16:33
抵債的單位給開增值稅專用發(fā)票
銷售的時候已經給對方開增值稅專票了
張艷老師
2018 03/12 16:38
抱歉,我理解錯了,
借:管理費--福利費
貸:應付職工薪酬--職工福利
借:應付職工薪酬-職工福利
貸:庫存商品
應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
84785007
2018 03/12 16:38
我覺得是:收到發(fā)票
借:庫存商品
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
發(fā)福利借:應付職工薪酬-職工福利
管理費用-招待費
貸:庫存商品
應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
借:管理費用-福利費
貸:應付職工薪酬-職工福利
貸:應收賬款
發(fā)福利時
是不是這樣
?
張艷老師
2018 03/12 16:40
您最后一筆分錄不應該有應收賬款的。
閱讀 1357