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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我在對(duì)科目余額時(shí)發(fā)現(xiàn)在應(yīng)收帳款一暫估款貸方2694.60元,在其他應(yīng)收款貨方也掛著2694.60元, 我之前帳是這樣做的因?yàn)槭羌庸べM(fèi),個(gè)人的現(xiàn)金已經(jīng)付掉了票未到,借:制造費(fèi)用一加工費(fèi)2694.60,貸:應(yīng)收帳款一暫估費(fèi)2694.60,借:其他應(yīng)收款一個(gè)人2694.60,貸:現(xiàn)金2694.60 沖回時(shí):借:制造費(fèi)用(紅字)貸:應(yīng)收帳款一暫估款(紅字)借:制造費(fèi)用(藍(lán)字)貸:其他應(yīng)收款(藍(lán)字),為什么票已收到都還有余額在,這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)
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速問速答您好
借:制造費(fèi)用一加工費(fèi)2694.60,貸:應(yīng)收帳款一暫估費(fèi)2694.60,借:其他應(yīng)收款一個(gè)人2694.60,貸:現(xiàn)金2694.60
怎么會(huì)有應(yīng)收賬款???
您付款的時(shí)候不應(yīng)該用其他應(yīng)收款-個(gè)人
2023 12/24 21:26
84784975
2023 12/24 21:40
因當(dāng)時(shí)是還沒有收到發(fā)票,錢先付了
bamboo老師
2023 12/24 21:40
暫估入賬
借:制造費(fèi)用?
貸:應(yīng)付賬款-暫估
付款
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
收到發(fā)票
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:應(yīng)付賬款
84784975
2023 12/24 21:46
老師我現(xiàn)在這樣更改是嗎
bamboo老師
2023 12/24 21:47
您前面賬已經(jīng)寫好了 只是現(xiàn)在收到發(fā)票了 對(duì)嗎?
84784975
2023 12/24 21:49
發(fā)票之前也收到了,就是應(yīng)收款一暫估和其他應(yīng)收款都掛著貸方余額
bamboo老師
2023 12/24 21:49
借:應(yīng)收賬款-暫估
貸:其他應(yīng)收款
這樣寫分錄就可以了
84784975
2023 12/24 21:51
哪不是其他應(yīng)收款又增加了嗎
bamboo老師
2023 12/24 21:52
借:制造費(fèi)用一加工費(fèi)2694.60,貸:應(yīng)收帳款一暫估費(fèi)2694.60,借:其他應(yīng)收款一個(gè)人2694.60,貸:現(xiàn)金2694.60
沖回時(shí):借:制造費(fèi)用(紅字)貸:應(yīng)收帳款一暫估款(紅字)借:制造費(fèi)用(藍(lán)字)貸:其他應(yīng)收款(藍(lán)字)
您第一筆分錄其他應(yīng)收款在借方 第二筆在貸方 不應(yīng)該有余額了啊
您到底是哪個(gè)科目有余額在哪個(gè)方向啊
84784975
2023 12/24 22:03
老師兩個(gè)科目都有余額都在貸方
bamboo老師
2023 12/24 22:06
不會(huì)啊
您不就是寫了前面四筆分錄嗎?
您前面四筆分錄 應(yīng)收賬款 其他應(yīng)收款 最后應(yīng)該都是平的啊
您還寫了其他分錄嗎?
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