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老師,21年年末暫估:借:其他業(yè)務成本 貸:應付帳款-暫估。今年確定暫估不會到票,匯算清繳已調(diào)增?,F(xiàn)帳上掛著暫估如何處理。
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速問速答這種情況下,你可以把應付暫估中累計的金額作為21年末暫估,然后再做出暫估調(diào)整,將累計金額從應付暫估轉入其他業(yè)務成本賬戶,最后在報表上相應的調(diào)整。
2023 03/13 16:01
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老師,21年年末暫估:借:其他業(yè)務成本 貸:應付帳款-暫估。今年確定暫估不會到票,匯算清繳已調(diào)增?,F(xiàn)帳上掛著暫估如何處理。
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