問題已解決

老師去年人家給我們開了電費(fèi)10萬的專票,我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)了,今年他們不在那家公司做賬了,又換了一家公司給我們開專票,把去年的票補(bǔ)開了10,我們抵扣了的進(jìn)項(xiàng)怎么做賬

84785005| 提問時(shí)間:2023 12/21 13:22
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
當(dāng)去年收到的電費(fèi)專票已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng),而今年對(duì)方公司不再做賬并更換了開具專票的公司時(shí),需要進(jìn)行以下步驟: 1.收到新的專票:首先,你們需要收到新的電費(fèi)專票,并確保其金額、開票日期等信息與去年一致。 2.沖銷之前的進(jìn)項(xiàng):由于去年已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在需要沖銷這部分進(jìn)項(xiàng)。在沖銷時(shí),需要確保所有與之前發(fā)票相關(guān)的憑證、資料等都備齊,以便核對(duì)。 沖銷進(jìn)項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) (紅字) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 (紅字) 1.記錄新的進(jìn)項(xiàng):將新的電費(fèi)專票的進(jìn)項(xiàng)記錄到你們的賬目中。 會(huì)計(jì)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 1.其他考慮:確保與新的開具專票的公司溝通清楚,明確后續(xù)發(fā)票開具和相關(guān)費(fèi)用的處理方式??紤]到稅收方面的問題,建議咨詢稅務(wù)部門或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu),確保整個(gè)過程符合相關(guān)法律法規(guī)和稅務(wù)規(guī)定。 2.后續(xù)操作:從稅務(wù)和財(cái)務(wù)的角度,確保所有操作都符合相關(guān)規(guī)定,并定期進(jìn)行自查和審計(jì),確保賬目的準(zhǔn)確性和完整性。
2023 12/21 13:25
84785005
2023 12/21 13:39
老師應(yīng)付賬款二級(jí)科目公司不一樣
84785005
2023 12/21 13:39
新開票是新公司名稱
樸老師
2023 12/21 13:43
這個(gè)沒事 最后沖抵了就可以
84785005
2023 12/21 13:45
老師,我還是不會(huì)
84785005
2023 12/21 13:45
我們已經(jīng)付了一部分款了
樸老師
2023 12/21 13:51
之前的開了今年就不用再開之前的十萬了呀
84785005
2023 12/21 13:56
已經(jīng)把之前的開完了
樸老師
2023 12/21 14:04
之前的公司自己開了不是嗎
84785005
2023 12/21 14:05
老師已經(jīng)開了,這又在新公司把去年的又開了
樸老師
2023 12/21 14:06
讓他們紅沖了 重復(fù)了
84785005
2023 12/21 14:27
明白了老師,紅沖也是按照您剛剛的分錄做嗎
樸老師
2023 12/21 14:29
對(duì)的 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
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