問(wèn)題已解決

我們是國(guó)有企業(yè),2022年收到房租收入10萬(wàn)元,但2023年初政府要求將10萬(wàn)元上交財(cái)政。2022年已經(jīng)做賬記入其他業(yè)務(wù)收入,憑證是借 銀行存款 10萬(wàn) 貸 其他業(yè)務(wù)收入 10萬(wàn)。 2023年上交財(cái)政是記賬:應(yīng)上繳 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10萬(wàn),貸 其他應(yīng)付款 10萬(wàn)。 這樣記賬對(duì)嗎?2022年如果記錯(cuò)賬,現(xiàn)在如何更改?

84784954| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/21 09:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
2022年的記賬應(yīng)該是正確的,因?yàn)榉孔馐杖肟梢宰鳛槠渌麡I(yè)務(wù)收入處理。但是,2023年上交財(cái)政的記賬可能不太正確。 在2023年上交財(cái)政時(shí),應(yīng)該將應(yīng)上繳的金額記入“應(yīng)交稅費(fèi)”或“其他應(yīng)付款”等科目,而不是直接記入“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”。因?yàn)椤袄麧?rùn)分配-未分配利潤(rùn)”科目通常用于核算企業(yè)當(dāng)年的凈利潤(rùn),而不是上交財(cái)政的金額。 因此,如果您想更正2023年的記賬,可以將原來(lái)的憑證進(jìn)行沖銷,然后重新編制正確的憑證。沖銷時(shí),可以編制以下憑證: 借:其他應(yīng)付款 10萬(wàn)(原憑證的貸方科目) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 10萬(wàn)(原憑證的借方科目) 然后,您可以重新編制正確的憑證,將上交財(cái)政的金額記入“應(yīng)交稅費(fèi)”或“其他應(yīng)付款”等科目: 借:應(yīng)交稅費(fèi)(或其他應(yīng)付款科目) 10萬(wàn) 貸:銀行存款(或其他相關(guān)科目) 10萬(wàn)
2023 12/21 09:52
84784954
2023 12/21 10:01
我是應(yīng)上繳:應(yīng)上繳 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10萬(wàn),貸 其他應(yīng)付款 10萬(wàn)。 上繳是:借 其他應(yīng)付款 10萬(wàn),貸 銀行存款 10萬(wàn)。 現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題是報(bào)表中未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)年末累計(jì)數(shù)對(duì)不上。查賬發(fā)現(xiàn)是未分配利潤(rùn)錯(cuò)在這10萬(wàn)元,這怎么改正?
樸老師
2023 12/21 10:03
如果報(bào)表中的未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)年末累計(jì)數(shù)對(duì)不上,并且查賬發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤是由于上述的10萬(wàn)元未分配利潤(rùn)導(dǎo)致的,那么需要進(jìn)行調(diào)整。 首先,需要將“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”科目中的10萬(wàn)元調(diào)整到正確的位置,以反映正確的未分配利潤(rùn)余額。具體來(lái)說(shuō),如果未分配利潤(rùn)余額應(yīng)該減少10萬(wàn)元,則需要進(jìn)行以下調(diào)整: 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 10萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款 10萬(wàn) 如果未分配利潤(rùn)余額應(yīng)該增加10萬(wàn)元,則需要進(jìn)行以下調(diào)整: 借:其他應(yīng)付款 10萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 10萬(wàn) 其次,需要在利潤(rùn)表中調(diào)整凈利潤(rùn)年末累計(jì)數(shù)。具體來(lái)說(shuō),如果凈利潤(rùn)年末累計(jì)數(shù)應(yīng)該減少10萬(wàn)元,則需要在利潤(rùn)表中的相應(yīng)位置減少10萬(wàn)元。如果凈利潤(rùn)年末累計(jì)數(shù)應(yīng)該增加10萬(wàn)元,則需要在利潤(rùn)表中的相應(yīng)位置增加10萬(wàn)元。
84784954
2023 12/21 10:07
那在利潤(rùn)表里怎么調(diào)整賬,該怎么記賬?
84784954
2023 12/21 10:11
是資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末數(shù)錯(cuò)誤,多出了這10萬(wàn),利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)是對(duì)的?,F(xiàn)在如何更正錯(cuò)誤?
樸老師
2023 12/21 10:18
按上面說(shuō)的操作哦 你仔細(xì)看看
84784954
2023 12/21 10:25
按照上面的記賬,那其他應(yīng)付款就出現(xiàn)錯(cuò)誤,因?yàn)樯侠U時(shí)已經(jīng)從其他應(yīng)付款下賬了
84784954
2023 12/21 10:27
年初是這么記得:應(yīng)上繳:借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10萬(wàn),貸 其他應(yīng)付款 10萬(wàn)。 上繳是:借 其他應(yīng)付款 10萬(wàn),貸 銀行存款 10萬(wàn)。 現(xiàn)在是未分配利潤(rùn)出現(xiàn)錯(cuò)誤
樸老師
2023 12/21 10:31
你調(diào)整之后涉及損益的這個(gè)未分配利潤(rùn)就是對(duì)不上
84784954
2023 12/21 10:39
對(duì)不上不就是錯(cuò)了嗎老師,資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)跟利潤(rùn)表相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)不上,可以嗎?
樸老師
2023 12/21 10:41
不是呀 你做了跨年調(diào)整對(duì)不上就正常了
84784954
2023 12/21 10:43
意思是報(bào)表就是對(duì)的嗎?
樸老師
2023 12/21 10:47
對(duì)的 這個(gè)涉及損益跨年調(diào)整就是這樣
84784954
2023 12/21 10:47
好的謝謝
樸老師
2023 12/21 10:51
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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