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請問老師,因高新技術(shù)企業(yè)享受5%進(jìn)項稅金加計抵扣政策,退回的增值稅及附加稅,怎么做分錄?

84785016| 提問時間:2023 12/18 15:37
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夏春燕老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
原路沖回之前做的分錄
2023 12/18 15:38
84785016
2023 12/18 15:43
老師,那9月份計提增值稅及附加稅,10月份繳納了,11月又退回了,我原分錄沖回,是沖11月繳納10月稅款這筆分錄嗎?
夏春燕老師
2023 12/18 15:44
沖減10月份的會計分錄
84785016
2023 12/18 15:47
老師,是沖10月繳納9月所屬期這筆分錄哈,那么我9月份計提的這筆分錄不用動嗎?像增值稅附加稅計提在營業(yè)稅金及附加5萬元,但是11月又退回了,相當(dāng)于這筆費用沒有發(fā)生,抵扣了企業(yè)所得稅,可以嗎?
夏春燕老師
2023 12/18 15:50
款已經(jīng)退回賬上了,就要沖之前計提借繳款的分錄
夏春燕老師
2023 12/18 15:50
就要沖之前計提和繳款的分錄
夏春燕老師
2023 12/18 15:50
跟這個月要交稅沒有關(guān)系,這個月該交稅正常計提
84785016
2023 12/18 15:53
也就是9月份計提當(dāng)月的增值稅及附加稅,10月繳納9月份稅款,11月份9月份所屬期退回增值稅及附加稅,11月份退回時,需要沖減9月份計提的和10月份繳納的這兩個分錄?
夏春燕老師
2023 12/18 15:54
是的,沖之前9月計提和10月繳款
84785016
2023 12/18 15:57
這樣的話,退回的這部分費用就相當(dāng)于沒發(fā)生,也不能進(jìn)行企業(yè)所得稅稅前扣除哈,所以沖減計提和繳納這兩個分錄
夏春燕老師
2023 12/18 16:01
是的,退回了,就不能抵扣企業(yè)所得稅
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