問(wèn)題已解決

老師,這個(gè)暫估入賬的分錄對(duì)嗎?沖銷的分錄怎么做

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/18 09:07
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
這個(gè)分錄是對(duì)的,沖銷的就是做這個(gè)相反分錄。
2023 12/18 09:10
84784993
2023 12/18 09:18
老師,麻煩看下從暫估、沖銷、收到發(fā)票,是這樣做嗎?
玲老師
2023 12/18 09:21
是的這樣賬務(wù)處理是對(duì)的。
84784993
2023 12/18 09:25
好的,謝謝老師!小規(guī)模公司,11月開(kāi)銷售,12月才收到成本票,因?yàn)槭前醇径葓?bào)稅,有沒(méi)有必要在11月暫估入賬?
玲老師
2023 12/18 09:26
你好,咱收到商品了,沒(méi)有收到發(fā)票就要暫估入庫(kù)。
84784993
2023 12/18 09:30
好的。暫估這個(gè)沒(méi)有原始憑證,直接讓供貨方把貨物送到第三方,第三方簽收,我們沒(méi)有入庫(kù)單
玲老師
2023 12/18 09:33
你好 要正常入庫(kù)的 有入庫(kù)單子 和送貨單子這些 還有合同?
84784993
2023 12/18 09:36
嗯,有合同
玲老師
2023 12/18 09:37
參考上面的回復(fù)就可以了。
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