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你好老師,內賬交的稅款怎么做分錄,平時購銷都含稅記賬,沒做銷項稅進項稅

84785043| 提問時間:2023 12/15 18:29
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,那這個內賬做得不對,內外賬的區(qū)別是沒有發(fā)票的成本費用內賬,隱藏的部分收入入到內賬,其他和外賬是一樣的 交稅的分錄也是一樣的
2023 12/15 18:31
84785043
2023 12/15 18:34
那計提稅金怎么做分錄,老師
廖君老師
2023 12/15 18:36
您好,看是什么稅哈 借:稅金及附加 貸:應交稅費——應交消費稅 應交稅費——應交資源稅 應交稅費——應交出口關稅(需計提時) 應交稅費——應交城市維護建設稅 應交稅費——應交教育費附加 應交稅費——應交地方教育附加 交稅時,上面貸方變成借方? ?貸:銀行 交增值稅不用計提? ?借:應交稅金-未交增值稅? ? 貸:銀行
84785043
2023 12/15 18:41
增值稅不計提,借應交稅金_未交增值稅里的數(shù)據(jù)一直積累嗎
廖君老師
2023 12/15 18:43
您好,您不是沒有做進和銷么,外賬有分錄的 月末應交稅金_應交增值稅 余額要結轉到??應交稅金_未交增值稅 (3)“應交稅費——未交增值稅”科目(一般計稅方式下匯總應繳納增值稅的金額,借方為多交,貸方為應交未交) ①核算一般納稅人月度終了從“應交增值稅”或“預交增值稅”明細科目轉入當月的應繳未繳、多繳或預繳的增值稅額,以及當月繳納以前期間未繳的增值稅額。 賬務處理: a.將當月發(fā)生的應交增值稅額自“應交增值稅”轉入“未交增值稅” 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 b.將當月多繳的增值稅額自“應交增值稅”科目轉入“未交增值稅” 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) c.當月繳納以前期間未繳的增值稅 借:應交稅費——未交增值稅(上月已結轉) 貸:銀行存款
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