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老師,公司做內(nèi)賬,做了銷項稅,沒做進項稅,外賬交的增值稅,在內(nèi)賬里應(yīng)怎么做分錄。

84784981| 提問時間:2022 03/27 08:41
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 內(nèi)賬不做銷項稅的,這部分入成本或者費用
2022 03/27 08:42
84784981
2022 03/27 08:53
那我把外賬交的增值稅,直接借:管理費用-稅金? 貸:銀行存款,或者借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款,我們是制造業(yè)
84784981
2022 03/27 08:56
開銷售發(fā)票,我是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 貨:應(yīng)交稅金? -銷項稅
84784981
2022 03/27 09:01
我們公司幫別的公司開票,別人給我公司稅金錢,收到這個稅金應(yīng)怎么入賬。
小菲老師
2022 03/27 09:07
同學(xué),你好 內(nèi)賬的話,收的稅金做到收入
84784981
2022 03/27 09:22
做到其他業(yè)務(wù)收入嗎
小菲老師
2022 03/27 09:25
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784981
2022 03/27 09:28
你說的不做銷項是,如開銷售票? 金額99009.9元,增值稅990.1 ,價稅合計10萬,借:應(yīng)收賬款10萬 貨:主營業(yè)務(wù)收入10萬 把增值稅也做到收入里面去,是這個意思嗎?
小菲老師
2022 03/27 09:31
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784981
2022 03/27 09:32
我把外賬交的增值稅,借:管理費用-稅金 可以不,我們是制造業(yè),是生產(chǎn)成本,我之前把幫別人開票收到的稅金也管理費用-稅金的貸方了, 老師,還有我們找供應(yīng)商多開票,我們付稅金給供應(yīng)商,這個怎么做賬
小菲老師
2022 03/27 10:08
同學(xué),你好 可以的 付出去的稅金,計入成本
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