問題已解決

老師,公司每次收到專票不管認(rèn)證沒認(rèn)證都計入進(jìn)項稅里面,月末轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,這樣可以嗎?有的時候會導(dǎo)致未交增值稅是負(fù)數(shù),進(jìn)項發(fā)票太多

84785015| 提問時間:2023 12/12 16:27
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好沒認(rèn)證記待認(rèn)證進(jìn)項才對?
2023 12/12 16:28
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