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我與外單位核對余額發(fā)現(xiàn)余額存在差異,我可以通過什么科目暫時使余額與對方相等,然后在查出差異

84785040| 提問時間:2023 12/12 13:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,具體的是什么原因,差異哪個科目?
2023 12/12 13:25
郭老師
2023 12/12 13:25
數(shù)額不一致的情況下,你們需要去查一下明細。
84785040
2023 12/12 13:33
差異具體查出來了,我這邊是少了
郭老師
2023 12/12 13:34
你再補上就是購買商品的,借庫存商品,貸應付賬款。
84785040
2023 12/12 13:34
這是應收這塊的
84785040
2023 12/12 13:35
應收貸方少了
郭老師
2023 12/12 13:36
借銀行存款或庫存現(xiàn)金,貸應收賬款。
84785040
2023 12/12 13:37
但是銀行存款沒有對應的收到的錢我該怎么掛賬
郭老師
2023 12/12 13:39
好,那你們當時把這個錢收到哪里了?誰收的錢?
84785040
2023 12/12 13:40
這部分里面是信用證什么的
郭老師
2023 12/12 13:41
借管理費用等待應收賬款。
84785040
2023 12/12 13:43
金額有點大是幾億的,我感覺是漏記賬了
郭老師
2023 12/12 13:44
需要查一下這個錢用在哪里了
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