問題已解決

老師,我們單位開完增值稅專用發(fā)票后,對方的數(shù)據(jù)有變動(dòng)了,現(xiàn)在要求把之前開具全部沖紅,再開具正確的,那么之前已經(jīng)交的稅金應(yīng)該怎么操作呢?

84785018| 提問時(shí)間:2023 12/08 17:22
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
可以申請退稅,也可以抵減以后要交的稅
2023 12/08 17:25
84785018
2023 12/08 17:26
申請退稅的手續(xù)麻煩嗎?
84785018
2023 12/08 17:27
那種方式更方便呢
家權(quán)老師
2023 12/08 17:29
抵稅更簡單的哈,直接抵減就是
84785018
2023 12/08 17:29
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
2023 12/08 17:30
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評哦。
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