問題已解決
老師,我想問下,小規(guī)模納稅人買了一部手機送給客戶個人,大概8000元,這個賬務怎么處理?。啃枰曂N售嗎?
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速問速答您好,是的,視同銷售,
借:銷售費用-業(yè)務招待費 8000*1.01 貸:主營業(yè)務收入 8000 應交稅金-應交增值閣 8000*1%
借:主營業(yè)務成本 8000 貸:庫存商品 8000
2023 12/07 21:56
84784958
2023 12/07 22:23
你這個庫存商品哪來的
廖君老師
2023 12/07 22:24
您好,不是買的手機么
借:庫存商品 8000? 貸:銀行
84784958
2023 12/07 22:37
那你前面寫的分錄里沒有庫存商品 那你寫完整一點我看下
廖君老師
2023 12/07 22:38
好的呢
借:庫存商品 8000? 貸:銀行
借:銷售費用-業(yè)務招待費 8000*1.01 貸:主營業(yè)務收入 8000 應交稅金-應交增值稅 8000*1%
借:主營業(yè)務成本 8000 貸:庫存商品 8000
這樣可以了么
84784958
2023 12/07 22:56
再問個問題庫存商品用作推廣市場 這個應該也是視同銷售吧 會計分錄怎么寫
廖君老師
2023 12/07 23:01
您好,跟上面分錄一樣的嘛
借:銷售費用-業(yè)務招待費 8000*1.01 貸:主營業(yè)務收入 8000 應交稅金-應交增值稅 8000*1%
借:主營業(yè)務成本 8000 貸:庫存商品 8000
84784958
2023 12/07 23:07
哦 謝謝老師
廖君老師
2023 12/07 23:12
親近的,對不起,我正想回復您
上面科目要改??
借:銷售費用-廣告宣傳費? ? ? ? 貸:主營業(yè)務收入? ? ? ?應交稅金-應交增值稅?
借:主營業(yè)務成本? ? ? ? ? ? ?貸:庫存商品?
84784958
2023 12/08 20:04
為什么要將業(yè)務招待費改為廣告費啊
84784958
2023 12/08 20:06
可不可以寫借銷售費用-業(yè)務招待費 8000貸銀行存款 8000 然后到納稅申報的時候做不抵扣 或做進項稅額轉出啊
廖君老師
2023 12/08 21:10
晚上好,這是回答了您昨晚的問題,說是推廣市場的分錄嘛
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